Orden de Compra. Nº2412-1342-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-173-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1342-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-173-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-173-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7041-7009-7019 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 179960,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA        

ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.

PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRÓNICA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Tsar Ltda - Casa Matriz
Razón Social COMERCIAL TSAR LIMITADA
R.U.T. 78.368.980-4
Sucursal Comercial Tsar Ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario66Unidad(160-00180) PANTALON GABARDINA CON HUINCHAS REFLECTANTES, LOGO BORDADO A 1 COLOR EN BOLSILLO, TALLAS M (10), L (28), XL (22), XXL (6) pantalon gabardina 100% Algodon huincha reflec en pierna + logo bordado $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.740 $ 553.740
91111703
Vestuario8Unidad(160-00200) OVEROL DE GABARDINA COLOR AZUL, CON HUINCHAS REFLECTANTES, LOGO BORDADO EN DELANTERA Y ESPALDA, TALLA M (4), L (2), XL (2) overol gabardina 100% Algodon azul chuincha reflectante + logo bordado $ 12.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.320 $ 98.320
53102516
Gorras65Unidad(160-00201) JOCKEY DE GABARDINA, COLOR AZUL CON LOGO BORDADO A 1 COLOR EN DELANTERA jockey gabardina 65% Poliester, 35% Algodón azul + logo $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.250 $ 120.250
53102516
Gorras65Unidad(160-00202) JOCKEY LEGIONARIO DE GABARDINA, COLOR AZUL, CON LOGO BORDADO EN DELANTERA Y EN COSTADO A 1 COLOR jockey legionario gabardina 100% Algodon azul + 2 logos delantera y costado $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.850 $ 174.850
Total Neto $ 947.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.960
TOTAL OC $ 1.127.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.