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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-1405-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO MARCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
28,158 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2013 |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL UNICO TRIBUTARIO
PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089, HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00-17:00, VIERNES 8:45 - 13:30, 15:00-16:00 |
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Proveedor |
EDAPI S.A. |
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Razón Social |
EDAPI S A
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R.U.T. |
85.541.900-9 |
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Sucursal |
EDAPI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-23-LP09
| Tóner | 3 | | (640461) TONER HP CE285A 2000 PAGINAS 641253 | (640461) TONER HP CE285A 2000 PAGINAS ; Código: ;Región : RM
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US$ 49,90
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 149,70
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US$ 149,70
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Total Neto
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US$ 149,70
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Descuento
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US$ 1,50
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 28,16
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 176,36
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.