Orden de Compra. Nº2412-1505-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-257-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1505-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-257-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-257-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 140600
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2017
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO


 

EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:


ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA        

ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA


La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor san joaquin
Razón Social FERNANDO DANIEL SALAZAR LEAL
R.U.T. 9.494.180-6
Sucursal san joaquin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201601
Casas2Unidad(048-00018) CASETA DE 3X3 MTS. EN MADERA PINO SECO TINGLADO DE 3/4 X5´ CON PISO MACHAMBREADO DE 1X4´, 4 VIGAS DE 1X4´, 4 COSTANERAS DE 2X2´, TECHO DE ZINC, CLAVOS ESPECIALES PARA TECHO, BISAGRAS, TODO CO Mediagua 9 mts , estructura 2x2 revestimiento exterior tinglado 34x5, ventana Aluminio 1.00 x 1.00 y puerta terciado 0.70 cchapa.Especificaciones Técnicas adjuntas .Despacho 3 dias $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
Total Neto $ 740.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.600
TOTAL OC $ 880.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.