Orden de Compra. Nº2412-161-SE26 "ORDEN DEL DECRETO ALCALDICIO N°380/2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-161-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DEL DECRETO ALCALDICIO N°380/2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado IMP. 22.08.009 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación San Pablo N° 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 410104,93
Dirección de Envío de la Factura San Pablo N° 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz
Razón Social TRANSBANK S A
R.U.T. 96.689.310-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211720
Kits de verificación de tarjetas de crédito o débi1GlobalSERVICIO COMISIÓN POR VENTA NACIONAL TARJETA DE DEBITO, PERIODO 29 DICIEMBRE 2025 AL 29 ENERO 2026CERTIFICADO N° 58 TESORERIA (CERO PAPEL), FACTURA N° 57218563, POR EL MONTO DE $ 2.568.552.- IMPUESTO INCLUÍDO. $ 2.158.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.158.447 $ 2.158.447
Total Neto $ 2.158.447
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 410.105
TOTAL OC $ 2.568.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.