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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-199-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2412-101-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ORDEN DE COMPRA INT. N° 199
DIDECO/DEPORTES
SOLIC. ADQ. N° 170- SOLIC. INT. N° 49
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Proveniente de Licitación
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2412-101-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
65227 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON
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R.U.T. |
10.687.380-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46161508
| Delimitadores o conos de tráfico | 200 | Unidad | Delimitadores o conos de tráfico | (050-00226) CONOS PLANOS TIPO LENTEJA MOLTEN O SIMILAR |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.600
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$ 33.600
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49161526
| Material de entrenamiento de fútbol | 40 | Unidad | Material de entrenamiento de fútbol | (050-00230)ESTACAS DE DEMARCACION DE 1 MT. DE ALTURA APROX. |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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49161706
| Vallas | 30 | Unidad | Vallas | (050-00227) MINI VALLAS DE ENTRENAMIENTO |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.700
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$ 209.700
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Total Neto
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$ 343.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.227
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$ 408.527
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.