Orden de Compra. Nº2412-278-AG20 "TRATO DIRECTO DECRETO N°185"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-278-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO DECRETO N°185
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1685-1686-1151 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 177650
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA        

ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA

  La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Luis
Razón Social SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LU
R.U.T. 76.529.487-8
Sucursal Pedro Luis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondic1Unidad no definida(120-00005) PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU. OFICINA BIENESTAR(120-00005) PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU. OFICINA BIENESTAR $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondic1Unidad no definida(120-00033) INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU EN OFICINA SENDA PREVIENE(120-00033) INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU EN OFICINA SENDA PREVIENE $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondic10Global(207-00242) MANTENCION AIRE ACONDICIONADOS DIFERENTES OFICINAS(/HALL DIDECO 2 -EMPRENDIMIENTO 1 -SALA REUNION ALCALDIA 1 - INFORMATICA 1- PROGRAMA SOCIAL 1- SALA REUNIÓN OMIL 1 - SALA DE SERVIDORES MUNICIPALIDAD 2 -SALA CENTRAL TELEFONICA 1 (207-00242) MANTENCION AIRE ACONDICIONADOS DIFERENTES OFICINAS(/HALL DIDECO 2 -EMPRENDIMIENTO 1 -SALA REUNION ALCALDIA 1 - INFORMATICA 1- PROGRAMA SOCIAL 1- SALA REUNIÓN OMIL 1 - SALA DE SERVIDORES MUNICIPALIDAD 2 -SALA CENTRAL TELEFONICA 1 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 935.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.650
TOTAL OC $ 1.112.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.