Orden de Compra. Nº2412-292-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-87-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-292-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-87-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-87-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 45537,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2013
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA           

ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:30, 15:00-16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario100Unidad(163-00064) MASCARILLAS DESECHABLES  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
42131611
Gorras de quirófano200Unidad(163-00110) GORROS DESECHABLES  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
42132205
Guantes quirúrgicos10Caja(163-00114) GUANTES DE EXAMINACION SMALL (CAJA DE 100 UNIDADES), latex  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Caja(163-00258) GUANTES EXAMINACION VINILO MEDIUM   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
42132205
Guantes quirúrgicos10Caja(163-00135)GUANTES DE EXAMINACION MEDIUM (CAJA DE 100 UNIDADES) LATEX  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42141501
Algodoneras o fibra200Unidad(163-00232) APOSITOS 10 X 10  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42141501
Algodoneras o fibra5Paquete8011-00007)ALGODON HIDROFILO, PAQUETE 500 GRS.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42142507
Agujas mariposa4Caja(163-00122) AGUJAS 21 G X 1"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
42142507
Agujas mariposa4Caja(163-00123) AGUJAS 23 G X 1"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
42142507
Agujas mariposa6Caja(163-00255) AGUJAS 25 G X 5/8"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
42142609
Jeringas médicas con aguja5Caja(163-00101) JERINGAS INSULINA 1ML ( CAJA DE 100 UNIDADES )   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
42311511
Vendas de gasa4Rollo(163-00121)GASA (100 YARDAS APROX.)   $ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general36Rollo(163-00062)TELA ADHESIVA PAPEL 1´X10 MT.  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas5Litro(163-00254)VASELINA LIQUIDA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona5Litro(163-00040)ALCOHOL DESNATURALIZADO 95°  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno5Litro(163-00188) AGUA OXIGENADA 10 VOL.  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
51102713
Povidona yodada5Litro(163-00189) POVIDONA YODADA  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
51102714
Solución de cloruro sódico para irrigación30Unidad(163-00095) SUERO RINGER LACTATO 500 ML.   $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
Total Neto $ 239.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.537
TOTAL OC $ 285.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.