Orden de Compra. Nº2412-331-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-275-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-331-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-275-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP MUNICIPAL 28/457 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 94164
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:
Rol único Tributario /Poder Notarial o fotocopia Legalizada en Original /Cedula de Identidad Vigente de la persona que retira/cuarta copia cedible de la Factura Electrónica
Entrega de Cheques día Martes y Jueves de 09:00 a 14:00  / 15:15 a 17:00 horas
TELEFONO TESORERIA 232849794

PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA

Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl/Informar los siguientes datos:

Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir

Indicar Nº de Factura y monto.

Teléfono Tesorería 232849794
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kaizen Gestion de Mantenimiento
Razón Social KAIZEN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO LIMITADA
R.U.T. 77.077.682-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kaizen Gestion de Mantenimiento
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadMANTENCION DE LOS 8O.OOO KM. DE LA CAMIONETA MARCA GREAT WALL, MODELO WINGLE 7 2.OT.D 4X2 ELITE, AÑO 2023 PATENTE STPY-89 MANTENCION DE LOS 8O.OOO KM. DE LA CAMIONETA MARCA GREAT WALL, MODELO WINGLE 7 2.OT.D 4X2 ELITE, AÑO 2023 PATENTE STPY-89 $ 315.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.900 $ 315.900
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadMANTENCION DE LOS 90.OOO KM. DE LA CAMIONETA MARCA GREAT WALL, MODELO WINGLE 7 2.OT.D 4X2 ELITE, AÑO 2023 PATENTE SSGW-96 MANTENCION DE LOS 90.OOO KM. DE LA CAMIONETA MARCA GREAT WALL, MODELO WINGLE 7 2.OT.D 4X2 ELITE, AÑO 2023 PATENTE SSGW-96 $ 179.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700
Total Neto $ 495.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.164
TOTAL OC $ 589.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.