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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-341-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-23-LP21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2413-23-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
17565,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-05-2023 |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE
LA FACTURA ELECTRONICA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES
Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
TELEFONO TESORERIA 223887595 |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Carlos
Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta
Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y
monto.
Teléfono
Tesorería 223887595 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
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Proveedor |
Ilianova Valeska |
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Razón Social |
Ilianova Valeska Lira Sanchez
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R.U.T. |
11.627.620-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ilianova Valeska |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 43 | Unidad | SERVICIO ANEXO DE CONTRATO CASINO MUNICIPAL, ITEM N° 14 (COLACION OPCION 2), PARA 43 PERSONAS, DECRETO N°581 AÑO 2021
| 2 CAJAS DE JUGO/LECHE O BEBIDA LACTEA DE 200 ML., 1 SANDWICH, 1 FRUTA, 1 BARRA DE CEREAL, 1 PAQUETE GALLETAS 40 GRS. EN BOLSA INDIVIDUAL, INCLUYE SERVILLETA DE PAPEL
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$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.450
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$ 92.450
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Total Neto
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$ 92.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.566
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$ 110.016
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.