Orden de Compra. Nº2412-344-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-286-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-344-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-286-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP EXTERNO 172 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 86045,11
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2026
TítuloDescripción
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

Rol único Tributario /Poder Notarial o fotocopia Legalizada en Original /Cedula de Identidad Vigente de la persona que retira/cuarta copia cedible de la Factura Electrónica

Entrega de Cheques día Martes y Jueves de 09:00 a 14:00  / 15:15 a 17:00 horas

TELEFONO TESORERIA 232849794
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA

Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl/Informar los siguientes datos:

Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir

Indicar Nº de Factura y monto.

Teléfono Tesorería 232849794
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00 - 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Orden de compra N°

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOPZ
Razón Social ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pelotas de ejercicio15UnidadCLAVA PIRUET MANGO TORNADO COLORES Largo 52 cms Peso 225 grs CLAVA PIRUET MANGO TORNADO/ Largo 52 cm / peso 225 grs $ 14.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.830 $ 217.830
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Pelotas de ejercicio15UnidadPELOTA BURBUJAS 63mm COLORES SEGUN SOLICITUD DE COTIZACION ADJUNTA  $ 4.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.615 $ 72.615
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Pelotas de ejercicio20UnidadARGOLLA DE MALABAR 34.5 cm COLORES SEGUN SOLICITUD DE COTIZACION ADJUNTAARGOLLA DE MALABAR 34.5 cm COLORES $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.540 $ 64.540
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Pelotas de ejercicio10UnidadPLATO CHINO + VARITA DE MADERA COLORES PLATO CHINO + VARITA DE MADERA COLORES $ 5.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 59.160
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Pelotas de ejercicio4UnidadDIABOLO MEDIANO 150gr PLASTICO DE COLORES DIABOLO MEDIANO 150gr PLASTICO DE COLORES $ 9.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.724 $ 38.724
Total Neto $ 452.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.045
TOTAL OC $ 538.914


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.