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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-384-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
195168 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hugo villar lara - Casa Matriz |
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Razón Social |
HUGO ANTONIO VILLAR LARA
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R.U.T. |
9.939.906-6 |
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Sucursal |
hugo villar lara - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122011 2239-2-LP15
| Carpetas para archivos | 5000 | | (1223765 )CARPETA - 1249770 | (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(214)
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$ 214,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.070.000
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$ 1.070.000
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Total Neto
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$ 1.070.000
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Descuento
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$ 42.800
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.168
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.222.368
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.