Orden de Compra. Nº2412-421-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-138-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-421-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-138-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-138-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 39296,56
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2013
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA           

ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:30, 15:00-16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTURAS GAMMA COLOR LIMITADA
Razón Social PINTURAS GAMMA COLOR LIMITADA
R.U.T. 78.833.320-K
Sucursal PINTURAS GAMMA COLOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes2Galón(001-00498) ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA  $ 6.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.824 $ 13.824
31211505
Pinturas aceitosas5Galón(028-00646) ESMALTE AL ACEITE COLOR AMARILLOSINTETICO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211505
Pinturas aceitosas10Galón(028-00644) ESMALTE AL ACEITE COLOR BLANCOSINTETICO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211505
Pinturas aceitosas5Galón(028-00645) ESMALTE AL ACEITE COLOR NEGROSINTETICO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Litro(001-00373) DILUYENTE DUCO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 206.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.297
TOTAL OC $ 246.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.