Orden de Compra. Nº2412-431-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-10-R121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-431-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-10-R121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2413-10-R121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado IMP.22-08-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 468198
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA           

ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

TELEFONO TESORERIA 223887595                                                                                                  

 

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N° 940, de lun a juev 8:45 a 13:30, 15:00 a 17:00, vier 8:45 a 13:30, 15:00 16:00 hrs

La Municipalidad no realiza retiros desde la bodega de proveedores, salvo los autorizados expresa y detalladamente por la Jefatura de Compras y Contrataciones, previa presentación del Rut. de la municipalidad.

PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA

Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Carlos Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl

Informar los siguientes datos:

Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir

Indicar Nº de Factura y monto.

Teléfono Tesorería  223887595

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seguridad & Servicios
Razón Social SEGURIDAD & SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.317.855-2
Sucursal Seguridad & Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Global(209-00011) SERVICIO OCASIONAL AL SERVICIO DE RESGUARDO PARA RECINTOS MUNICIPALES PERMISOS DE CIRCULACION MARZO 2022Valor Turno Neto PAGA FACTURA N° 2011 POR MONTO DE $ 2.932.398.- IMP. INCLUIDO. $ 2.464.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.464.200 $ 2.464.200
Total Neto $ 2.464.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 468.198
TOTAL OC $ 2.932.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.