Orden de Compra. Nº2412-459-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2412-397-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-459-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2412-397-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 459 DIDECO/CULTURA SOLIC. ADQ. N° 493 - SOLIC. INT. N° 117 SEDE CULTURA NOTA: PRECIOS ENTREGADOS POR PROVEEDOR SON CON IVA
Proveniente de Licitación 2412-397-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BETZABET JACQUELINE SUAREZ GODOY
R.U.T. 14.635.122-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3GalónPinturas de látex(028-00061) PINTURA AL AGUA LATEX $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11121604
Madera de coníferas3UnidadMadera de coníferas(012-00159) LISTONES DE 3 X 20 $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
31211507
Pinturas en aerosol3TarroPinturas en aerosol(028-00509) PINTURA SPRAY $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
26121522
Alambre desnudo2kilogramoAlambre desnudo(001-00792) ALAMBRE GALVANIZADO FLEXIBLE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31201610
Cola fría1LitroCola fría(001-00706) COLA FRIA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
11161804
Tejidos de punto sintéticos54Metro LinealTejidos de punto sintéticos(052-00056) TELA POLICRON COLOR ROJO, BLANCO, NEGRO, 18 MT. DE CADA COLOR $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.036 $ 18.036
60121112
Cartón piedra5PlanchaCartón piedra(003-00814) CARTON PIEDRA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
24112501
Cartones acanalados ranurados5PlanchaCartones acanalados ranurados(003-00215) CARTON CORRUGADO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 44.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 44.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.