Orden de Compra. Nº2412-462-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-172-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-462-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-172-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-172-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2010
TítuloDescripción
DOCUMENTACION PARA RETIRAR CHEQUE

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:45, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:45, 15:00-16:00

CONTACTOCONTACTARSE SR. JAIME FLORES, FONO 3887412, PARA INFORME EN QUE LUGAR DEL LUTOZCAR SE INSTALA LA HUINCHA REFLECTANTE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMASA
Razón Social SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE S A
R.U.T. 96.781.070-3
Sucursal SEMASA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10Unidad(171-00004) LUTOCARES O CONTENEDOR DE 240LTS., PLASTICO CON RUEDAS Y TAPA, COLOR VERDE CON HUINCHA REFLECTANTE COLOR ROJA.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.