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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-497-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-98-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2412-98-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
San Germán 940 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
24093,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Germán 940 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-05-2016 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos
siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).
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| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO
BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 8:45 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
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| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | BODEGA
MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089, HORARIO
LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00-17:00, VIERNES 8:45 - 13:30, 15:00-16:00
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Proveedor |
la_socodima |
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Razón Social |
ARIDOS LA SOCODIMA S. P. A.
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R.U.T. |
76.042.147-2 |
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Sucursal |
la_socodima |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 5 | Metro Cúbico | (065-00013) GRAVILLA | GRAVILLA X MT3DESPACHO 48 HORAS |
$ 10.576,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.880
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$ 52.880
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 5 | Metro Cúbico | (065-00011) ARENA GRUESA DE PLANTA | ARENA GRUESA DE PLANTA |
$ 14.786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.930
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$ 73.930
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Total Neto
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$ 126.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.094
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$ 150.904
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.