|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2412-538-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DESDE LIC. 2413-35-LQ24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2413-35-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
|
Comuna |
Lo Prado
|
|
Impuesto |
84907,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La Municipalidad tendrá un plazo para
reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos
siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 | FRemitir por
correo al Sr. Tesorero Municipal (S)
Copia Cedible de la Factura, Sr.
Manuel
Torres Valdés, correo: mtorresv.cea@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº
Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº
de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 232849794 |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir por correo al Sr. Tesorero
Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres con copia a Director
de Finanzas Carlos Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº
Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº
de Factura y monto.
Teléfono
Tesorería 232849794. |
|
|
Proveedor |
Ilianova Valeska |
|
Razón Social |
ILIANOVA VALESKA LIRA SÁNCHEZ
|
|
R.U.T. |
11.627.620-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ilianova Valeska |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 112 | Unidad | SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, DESAYUNO U ONCE-OPCION 2, CONSISTE EN: TE O CAFE, LECHE, JUGO, 1/2 SANDWICH ALIADO Y 1/2 SANDWICH MOLDE AVE PIMENTON, 2 REPOLLITOS, 1 TROZO DE TORTA DE BISCOCHO P/P, SERVICIO GARZON
| SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, DESAYUNO U ONCE-OPCION 2 (DECRETO ALCALDICIO N°573 AÑO 2024).
DESAYUNO U ONCE-OPCION 2, CONSISTE EN: TE O CAFE, LECHE, JUGO, 1/2 SANDWICH ALIADO Y 1/2 SANDWICH MOLDE AVE PIMENTON, 2 REPOLLITOS, 1 TROZO DE TORTA DE BISCOC |
$ 3.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 446.880
|
$ 446.880
|
|
|
Total Neto
|
$ 446.880
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 84.907
|
|
$ 531.787
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.