Orden de Compra. Nº2412-579-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-235-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-579-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-235-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-235-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 23712
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2012
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:30, 15:00-16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sofimac
Razón Social JAVIER ORLANDO TIZNADO HIGUERA
R.U.T. 13.323.897-2
Sucursal Sofimac
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex8Galón(028-00484) PINTURA LATEX COLOR AMARILLO  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211506
Pinturas de látex5Galón(028-00640) PINTURA LATEX COLOR DAMASCO  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211506
Pinturas de látex9Galón(028-00483) PINTURA LATEX COLOR BLANCO  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
31211506
Pinturas de látex8Galón(028-00485) PINTURA LATEX COLOR AZUL  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211506
Pinturas de látex5Galón(028-00639) PINTURA LATEX COLOR OCRE  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211506
Pinturas de látex9Galón(028-00487) PINTURA LATEX COLOR NEGRO  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
31211506
Pinturas de látex8Galón(028-00486) PINTURA LATEX COLOR ROJO  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 124.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.712
TOTAL OC $ 148.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.