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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-581-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DEDE 2413-23-LP21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2413-23-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
538384,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal (S) Copia Cedible de la Factura, Sr.
Manuel Torres Valdés, correo:
mtorresv.cea@loprado.cl
Informar los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 223887595 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La Municipalidad tendrá un
plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días
corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N°
798-2014). |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir por correo al Sr. Tesorero
Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres con copia a Director
de Finanzas Carlos Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl
Informar los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 223887595 |
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Proveedor |
Ilianova Valeska |
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Razón Social |
Ilianova Valeska Lira Sanchez
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R.U.T. |
11.627.620-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ilianova Valeska |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1124 | Unidad | SERVICIO ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
servicio mes Mayo 2023, 1.124 almuerzos
Factura 359 Ilianova Lira Sanchez $ 3.371.989.-
| SERVICIO ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
servicio mes Mayo 2023, 1.124 almuerzos
Factura 359 Ilianova Lira Sanchez $ 3.371.989.- |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.833.604
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$ 2.833.604
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Total Neto
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$ 2.833.604
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 538.385
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$ 3.371.989
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.