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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-620-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-11-LQ16 DESAYUONO U ON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2413-11-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
29752,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-06-2018 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA |
La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).
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| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: |
ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA
ENTREGA
CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
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Proveedor |
PEÑAFIEL |
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Razón Social |
JULIO EDUARDO PENAFIEL LOPEZ
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R.U.T. |
8.028.109-9 |
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Sucursal |
PEÑAFIEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 70 | Unidad | (111-00109)ITEM N° 2 SERVICIO DE DESAYUNO U ONCE OPCION 2 DEL DECRETO N° 433 AÑO 2016.
CONSIDERA: TE O CAFE, LECHE, TROZO DE TORTA, JUGO, 1 SANDWICH (MEDIO MOLDE ALIADO Y MEDIO MOLDE AVE PIMENTON), 2 GALLETAS P/P, SERVICIO GARZON.
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$ 2.237,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.590
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$ 156.590
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Total Neto
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$ 156.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.752
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$ 186.342
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.