Orden de Compra. Nº2412-656-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-261-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-656-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-261-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-261-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 579500
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2010
TítuloDescripción
DOCUMENTACION NECESARIA PARA RETIRAR CHEQUE DE TESORERIA MUNICIPAL

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delfin Carrasco Hormazabal
Razón Social DELFIN PATRICIO CARRASCO HORMAZABAL
R.U.T. 7.531.408-6
Sucursal Delfin Carrasco Hormazabal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Global(111-00040)SERVICIO DE 13 COCTEL DE ACUERDO A FICHA TECNICA   $ 1.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.000 $ 1.960.000
90101603
Servicios de catering1Global(111-00039)SERVICIO DE 13 CENAS DE ACUERDO A FICHA TECNICA   $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000
Total Neto $ 3.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 579.500
TOTAL OC $ 3.629.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.