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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-70-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2412-5-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
1,368 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 | Rol
único Tributario /Poder Notarial o fotocopia Legalizada en Original /Cedula de
Identidad Vigente de la persona que retira/cuarta copia cedible de la Factura Electrónica
Entrega
de Cheques día Martes y Jueves de 09:00 a 14:00
/ 15:15 a 17:00 horas
TELEFONO
TESORERIA 232849794 |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl/Informar los siguientes datos:
Banco
y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar
Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 232849794 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar
en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su
recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014 |
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Proveedor |
Zero Q |
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Razón Social |
PANTHER MANAGEMENT SPA
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R.U.T. |
76.301.041-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Zero Q |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 3 | Mes | contratación de servicios de Licencia de Software del Tótem y Display de llamados para la atención de público, desde 01 enero 2026 y hasta el 31 de marzo de 2026, UF al 13/01/2026 $ 39.752,25 | contratación de servicios de Licencia de Software del Tótem y Display de llamados para la atención de público |
UF 2,40
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 7,2000
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UF 7,2000
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Total Neto
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UF 7,2000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 1,3680
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UF 8,5680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.