Orden de Compra. Nº2412-710-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-176-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-710-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-176-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-176-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 57459,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta  días corridos siguientes a su recepción  (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA      

ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 8:45 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FyR Proyectos
Razón Social RODRIGO FABIAN FREIRE RAMOS
R.U.T. 13.269.690-k
Sucursal FyR Proyectos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102403
Servicios de revestimientos de muros1Global(219-00071) OBRA MENOR DE PINTURA INTERIOR OFICINAS DE SALA INTERMEDIACION LABORAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTOS.Valor neto $ 302.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.420 $ 302.420
Total Neto $ 302.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.460
TOTAL OC $ 359.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.