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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-76-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-3-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
356951,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2026 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN
EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 ESQUINA LOS
COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30,
15:00 - 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.LA MUNICIPALIDAD NO
REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y
DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION
DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 | Rol
único Tributario /Poder Notarial o fotocopia Legalizada en Original /Cedula de
Identidad Vigente de la persona que retira/cuarta copia cedible de la Factura Electrónica
Entrega
de Cheques día Martes y Jueves de 09:00 a 14:00
/ 15:15 a 17:00 horas
TELEFONO TESORERIA 232849794 |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl/Informar los siguientes datos:
Banco
y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar
Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 232849794 |
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Proveedor |
Vet Farma |
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Razón Social |
VET FARMA SPA
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R.U.T. |
77.914.035-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Vet Farma |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142941
| Propofol | 100 | Ampolla | PROPOFOL 1% EMULSION INYECTABLE AMPOLLAS 20 ML 5 AMP BRAUN | PROPOFOL 1% EMULSION INYECTABLE AMPOLLAS 20 ML 5 AMP BRAUN |
$ 3.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 377.000
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$ 377.000
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51142934
| Clorhidrato de ketamina | 30 | Frasco | KETAMINA 100 MG X 50 ML CHEMIE LOT: 152H | KETAMINA 100 MG X 50 ML CHEMIE LOT: 152H |
$ 23.808,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714.240
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$ 714.240
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51142921
| Tiopental sódico | 5 | Frasco | VIVIRAM INYECTABLE 10 ML | VIVIRAM INYECTABLE 10 ML |
$ 32.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.150
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$ 164.150
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51142921
| Tiopental sódico | 50 | Frasco | TIOPENTAL 1G CHEMIE | TIOPENTAL 1G CHEMIE |
$ 8.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 426.500
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$ 426.500
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42121601
| Productos veterinarios gastrointestinales | 20 | Frasco | XILAZINA 2% X 50 ML | XILAZINA 2% X 50 ML |
$ 9.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.800
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$ 196.800
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Total Neto
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$ 1.878.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 356.951
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$ 2.235.641
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.