Orden de Compra. Nº2412-830-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-450-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-830-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-450-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2412-450-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 3769,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2009
TítuloDescripción
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

RUT DE LA EMPRESA

PODER NOTARIAL

CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARTEL S.A.
Razón Social DARTEL S A
R.U.T. 96.806.110-0
Sucursal DARTEL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas10Unidad(001-00067)BROCA METAL DE 3 MM (001-00067)BROCA METAL DE 3 MM $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
31161501
Prisionero100Unidad(001-00537)TORNILLOS ROSCALATAS 1´ X 6 MM. (001-00537)TORNILLOS ROSCALATAS 1´ X 6 MM. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
39121435
Hilos o cables de conexión100Metro Lineal(021-00276)CABLE CALECO 2 X 1.5 (021-00276)CABLE CALECO 2 X 1.5 $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
Total Neto $ 19.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.770
TOTAL OC $ 23.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.