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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-841-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-116-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA
ELECTRONICA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00
– 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
TELEFONO TESORERIA 223887595 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Carlos
Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono
Tesorería 223887595 |
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Proveedor |
BECSA |
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Razón Social |
BRAVO ENERGY CHILE S A
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R.U.T. |
96.726.750-3 |
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Sucursal |
BECSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 1 | Global | (185-00006) SERVICIO ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA
DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (SERVICIO ASESORÍA A LA
INPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO KIASA-DEMARCO).
| PAGA FACTURA N°4527 POR MONTO DE $617.069.- EXENTO IMPUESTO, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2022, 453 VIAJES
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$ 617.069,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 617.069
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$ 617.069
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Total Neto
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$ 617.069
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 617.069
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.