Orden de Compra. Nº2412-892-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-11-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-892-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-11-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2413-11-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 96140
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2016
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:


ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA      

ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta  días corridos siguientes a su recepción  (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEÑAFIEL
Razón Social JULIO EDUARDO PENAFIEL LOPEZ
R.U.T. 8.028.109-9
Sucursal PEÑAFIEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel230Unidad (111-00109) ITEM N° 2 SERVICIO DE DESAYUNO U ONCE OPCION 2 DEL DECRETO N° 433 AÑO 2016 CONSISTENTE: TÉ O CAFÉ, LECHE, TROZO DE TORTA, JUGO, 1 TROZO TORTA, JUGO, 1 SANDWICH (MEDIO MOLDE ALIADO Y MEDIO MOLDE AVE PIMENTON), 2 GALLETAS PP, SERVICIO GARZON $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 506.000
Total Neto $ 506.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.140
TOTAL OC $ 602.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.