Orden de Compra. Nº2412-91-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-61-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-91-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-61-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB: 1212 EXTERNO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 570000
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2026
TítuloDescripción
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

Rol Único Tributario.

Poder Notarial o fotocopia legalizada en original.

Cedula de Identidad vigente de la persona que retira documento bancario.

Cuarta copia cedible de la Factura Electrónica.      

Entrega cheques día martes y jueves horario 9:00 – 14:00 y 15:15 a 17:00 hrs.

Teléfono tesorería 232849794 - 232849796.

PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRÓNICA

La municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (Decreto Alcaldicio n° 798-2014).

PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA

Remitir por correo a la Encargada del Departamento de Administración de Programas Sociales Externos copia cedible de la factura, a la Sra. Lidia Barrera Carrasco, correo: lidia.barrera@loprado.cl con copia a Jazmin Elqueta jazmin.elgueta@loprado.cl; Teléfono: 232846734 - 232846733

INFORMAR LOS SIGUIENTES DATOS:

Banco y nº cuenta corriente a transferir

Indicar nº de factura y monto.

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO
La actividad se realizará el 21 de Febrero en la cancha Villa Eduardo Frei Montalva, pasaje Yendegaia 6893.

Los Servicios contratados deberán estar instalados a partir de las 12:00 Horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL Antojito
Razón Social EL ANTOJITO SPA
R.U.T. 77.910.816-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL Antojito
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadPRODUCCION DE EVENTO “ACTIVIDAD COMUNITARIA COMUNIDAD CRECE 2025” según COTIZACION ADJUNTA. Fecha: 21 Febrero, cancha Villa Eduardo Frei Montalva, pasaje Yendegaia 6893. Los Servicios contratados deberán esta estar instalados a partir de las 12:00 horasPRODUCCION DE EVENTO “ACTIVIDAD COMUNITARIA COMUNIDAD CRECE 2025” según COTIZACION ADJUNTA. Fecha: 21 Febrero, cancha Villa Eduardo Frei Montalva, pasaje Yendegaia 6893. Los Servicios contratados deberán esta estar instalados a partir de las 12:00 horas $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 3.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 570.000
TOTAL OC $ 3.570.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.