Orden de Compra. Nº2415-108-AG22 "DESAYUNO ACTIVIDAD EN GIMNASIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2415-108-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2022
Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO ACTIVIDAD EN GIMNASIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 4° Piso Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación Ohiggins 525
Comuna Concepción
Impuesto 250800
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOURMELETS
Razón Social MARCELA ALEJANDRA ESPINOZA MORIN
R.U.T. 13.307.032-k
Sucursal GOURMELETS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering400Unidad1 CAJA O BOLSA DE PAPEL KRAFT CON:1 JUGO,1 MUFFIN, 1 TAPADITO (JAMON-QUESO) VASO Y CUCHARA DESECHABLES CON CAFE,TE,ENDULZANTE Y AZUCAR. DEBEN LLEVAR AL MENOS 4 HERVIDORES PARA ATENCION INDIVIDUAL DE CADA ASISTENTE1 CAJA O BOLSA DE PAPEL KRAFT CON:1 JUGO,1 MUFFIN, 1 TAPADITO (JAMON-QUESO) VASO Y CUCHARA DESECHABLES CON CAFE,TE,ENDULZANTE Y AZUCAR. DEBEN LLEVAR AL MENOS 4 HERVIDORES PARA ATENCION INDIVIDUAL DE CADA ASISTENTE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000
Total Neto $ 1.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.800
TOTAL OC $ 1.570.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.307.032-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.