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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2415-108-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESAYUNO ACTIVIDAD EN GIMNASIO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
O' Higgins N°525 4° Piso Concepción |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-K |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 525 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
250800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GOURMELETS |
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Razón Social |
MARCELA ALEJANDRA ESPINOZA MORIN
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R.U.T. |
13.307.032-k |
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Sucursal |
GOURMELETS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 400 | Unidad | 1 CAJA O BOLSA DE PAPEL KRAFT CON:1 JUGO,1 MUFFIN, 1 TAPADITO (JAMON-QUESO) VASO Y CUCHARA DESECHABLES CON CAFE,TE,ENDULZANTE Y AZUCAR. DEBEN LLEVAR AL MENOS 4 HERVIDORES PARA ATENCION INDIVIDUAL DE CADA ASISTENTE | 1 CAJA O BOLSA DE PAPEL KRAFT CON:1 JUGO,1 MUFFIN, 1 TAPADITO (JAMON-QUESO) VASO Y CUCHARA DESECHABLES CON CAFE,TE,ENDULZANTE Y AZUCAR. DEBEN LLEVAR AL MENOS 4 HERVIDORES PARA ATENCION INDIVIDUAL DE CADA ASISTENTE |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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Total Neto
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$ 1.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.800
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$ 1.570.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.