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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2415-161-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
O' Higgins N°525 SUBTERRANEO DIRECCION DE CULTURA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-K |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 525 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
135145 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GS Publicidad |
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Razón Social |
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.456.430-4 |
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Sucursal |
GS Publicidad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507 2239-2-LP15
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | | (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 | (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(712)
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$ 712.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 712.000
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$ 712.000
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Total Neto
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$ 712.000
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Descuento
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$ 712
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.145
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 846.433
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.