Orden de Compra. Nº2416-141-AG25 "SERVICIO DE ALIMENTACION (SUMINISTRO) COMPRA AGIL :2416-128-COT25 OF OMM/ MEMO N°279"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2416-141-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION (SUMINISTRO) COMPRA AGIL :2416-128-COT25 OF OMM/ MEMO N°279
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525.
Comuna Concepción
Impuesto 558823,516
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PREVIA COORDINACION CON ENCARGADA PREVIA COORDINACION CON ENCARGADA 
PREVIA COORDINACION CON ENCARGADA PREVIA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L.
Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTOS INGRID HIOBASKA CERRO SEPÚLVEDA E.I.R.L.
R.U.T. 77.682.921-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSE REQUIERE COTIZAR SUMINISTRO DE ALIMENTACION SE ADJUNTA REQUERIMIENTO. ADJUNTAR COTIZACION, CON DETALLE DE LOS SERVICIOS A OFRECER INDICAR VALOR POR PERSONA CON IVA INCLUIDO ( VALOR DEL SUMINISTRO $3.500.000), ENTREGAR UN SERVICIO DE CALIDAD.  $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176
Total Neto $ 2.941.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.824
TOTAL OC $ 3.500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.036.481-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.036.481-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.