Orden de Compra. Nº2416-16-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2416-6-COT25; SERVICIO DE ALIMENTACION ACOMPAÑAMIENTO 2023 (A.MAYOR) MEMO 40"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2416-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2416-6-COT25; SERVICIO DE ALIMENTACION ACOMPAÑAMIENTO 2023 (A.MAYOR) MEMO 40
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O'HIGGINS N°525
Comuna Concepción
Impuesto 55562,84
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valentina Del Carmen
Razón Social VALENTINA DEL CARMEN ARAVENA RIVERA
R.U.T. 11.895.710-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valentina Del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO, FECHA ACTIVIDAD 20 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 13:00 HRS. EN SALON VIP, ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO  $ 292.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.436 $ 292.436
Total Neto $ 292.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.563
TOTAL OC $ 347.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.895.710-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.