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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2416-165-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION COMPRA AGIL : 2416-159-COT25 (OF DISCAPACIDAD /FONAPI) MEMO N°360 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-K |
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Dirección de Facturación |
O´HIGGINS N°525. |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
383193,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´HIGGINS N°525. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-07-2025 |
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Proveedor |
PUNTO BREAK |
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Razón Social |
EVENTOS VERÓNICA ELOISA TORRES ROCHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.881.176-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUNTO BREAK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | COTIZAR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COFFE, INDICAR VALOR POR PERSONA CON IVA INCLUIDO, SE SUGIERE COTIZAR UN SERVICIO CON TODO LO NECESARIO PARA ENTREGAR UN SERVICIO DE CALIDAD TENIENDO PRESENTE UNA MIRADA SUSTENTABLE. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO INDICANDO UNA SUGERENCIA DE LO QUE SE REQUIERE. | |
$ 2.016.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016.807
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$ 2.016.807
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Total Neto
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$ 2.016.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 383.193
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$ 2.400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.