Orden de Compra. Nº2416-182-SE08 "300 CAJAS DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2416-182-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2008
Nombre de la Orden de Compra 300 CAJAS DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA ACTIVIDAD MUNICIPAL, OC/955
Proveniente de Licitación 2416-156-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO
Comuna -1
Impuesto 1252461
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL LAS BRUJAS S.A.
R.U.T. 84.301.800-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Canastas Sociales300UnidadCanastas Sociales1 CAJA DE ALIMENTOS SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS $ 21.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.591.900 $ 6.591.900
Total Neto $ 6.591.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.252.461
TOTAL OC $ 7.844.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.