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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2416-204-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2416-188-COT23, ADQ. DE PANEL ARAÑA Y PENDONES, MEMO Nº464 (OFICINA DE DEPORTES) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NO ENTREGA PRODUCTOS EN PLAZOS ESTIPULADOS, VAN CASI 3 MESES SIN NOTICIAS DE LOS PRODUCTOS |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-K |
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Dirección de Facturación |
O'HIGGINS N°525 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
88540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS N°525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISEÑO GRAFICO Y OTROS LUIS ANDRES RIVERA ITURRA EIRL |
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Razón Social |
DISENO GRAFICO Y OTROS LUIS ANDRES RIVERA ITURRA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.574.926-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISEÑO GRAFICO Y OTROS LUIS ANDRES RIVERA ITURRA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | PENDON ROLLER TERMOLAMINADO, DE ACUERDO A REQURIMIENTO INTERNO ADJUNTO. | |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.000
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$ 76.000
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | PANEL ARAÑA, TELA IMPRESA, DE ACUERDO A REQURIMIENTO INTERNO ADJUNTO. | |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 436.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 88.540
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$ 554.540
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.