Orden de Compra. Nº2416-420-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2416-408-COT23; ADQ. ALIMENTOS (SENDA) MEMO 722"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2416-420-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2416-408-COT23; ADQ. ALIMENTOS (SENDA) MEMO 722
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O'HIGGINS N°525
Comuna Concepción
Impuesto 82076,2
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Isa
Razón Social COMERCIALIZADORA ISA SPA
R.U.T. 77.660.321-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Isa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados1UnidadSE ADJUNTA DETALLE DE PRODUCTOS ACOTIZAR COMO JUGOS, AGUAS, TE ,CAFE, ENDULZANTE, BIZCOCHO DE CHOCOLATE, CEREALES, FRUTOS SECOS, SERVILLETAS, CAJA DELIVERY DE CARTON.   $ 431.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.980 $ 431.980
Total Neto $ 431.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.076
TOTAL OC $ 514.056


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.485.436-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.321-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.