Orden de Compra. Nº2416-667-OC07 "SERVICIO DE COCTEL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2416-667-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO DE COCTEL PARA OFICINA DE DEPORTES DA Nº350 13/12/2007 ID 2416-497-CO07 OC PPTARIA 3193 DEPORTES
Proveniente de Licitación 2416-497-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO
Comuna -1
Impuesto 47420,2
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N°525, Segundo Piso,DIDECO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Luis Gaston Hidalgo Iturra
R.U.T. 6.969.821-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Servicio de cóctel1UnidadServicio de cóctelSERVICIO DE COCTEL SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 249.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.580 $ 249.580
Total Neto $ 249.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.420
TOTAL OC $ 297.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.