Orden de Compra. Nº2416-891-CM16 "ADQ. DE ESMALTES, BROCHAS ETC. MEMO N°1637"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2416-891-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ESMALTES, BROCHAS ETC. MEMO N°1637
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 50463,924
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
2239-10-LP12
Espátulas4 (990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD 1008098(990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD; Código: 70394-X;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.956 $ 7.956
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua8 (1269048) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE I 1 GALON UNIDAD 1295187(1269048) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE I 1 GALON UNIDAD; Código: 165463-2;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.776 $ 143.776
31211904
2239-10-LP12
Brochas15 (982376) BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 997896(982376) BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 ; Código: 75292-4;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.475 $ 20.475
31211904
2239-10-LP12
Brochas15 (982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 997916(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 ; Código: 75286-X;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.715 $ 17.715
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua3 (982408) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN 997932(982408) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN ; Código: 124354-3;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.898 $ 47.898
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
Total Neto $ 271.020
Descuento $ 5.420
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.464
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 316.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.