Orden de Compra. Nº2417-104-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-47-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2417-104-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-47-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2417-47-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 15966386,5546219
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTA

NOTA

Se solicita a los señores proveedores que; al momento de la emisión de la factura o guía de despacho, indique en esta, el Nº de la orden de compra emitida por el portal, para facilitar la oportuna cancelación de la factura, además deberán ingresar las FACTURAS ELECTRONICAS, en la casilla oficial de correo electrónico; adquisiciones@concepcion.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pirotecniaspa
Razón Social PIROTECNIA S.P.A.
R.U.T. 76.120.283-9
Sucursal Pirotecniaspa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131601
Fuegos artificiales1GlobalDiseño, Suministro y Provisión De Material y Ejecución de Espectáculo Pirotécnico Años 2018, 2019, 2020, 2021.DISEÑO, SUMINISTRO Y PROVISIÓN DE MATERIAL Y EJECUCIÓN DE ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO AÑO 2018 - 2019 - 2020 -2021” $ 84.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033.613 $ 84.033.613
Total Neto $ 84.033.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966.387
TOTAL OC $ 100.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.