Orden de Compra. Nº2417-149-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-155-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2417-149-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-155-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2417-155-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 82080
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fierrospetros
Razón Social ELIZABETH CRISTINA RIVAS CASTILLO
R.U.T. 10.051.638-1
Sucursal fierrospetros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101606
Gravilla lavada de 6-7 mm 3/8" , puesto en bodega cale Ejército 1058, Concepción40Metro CúbicoEsparcidoras de gravilla  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
Total Neto $ 432.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.080
TOTAL OC $ 514.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.