Orden de Compra. Nº2417-19-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-10-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2417-19-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-10-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2417-10-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 447058,79
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor emilioyevenes
Razón Social EMILIO ARTURO YEVENES ECHEVERRIA
R.U.T. 6.473.118-1
Sucursal emilioyevenes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101508
Servicios de agua para la ciudad1UnidadREPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE EDIFICIO MUNICIPAL  $ 2.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.941 $ 2.352.941
Total Neto $ 2.352.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.059
TOTAL OC $ 2.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.