Orden de Compra. Nº2417-2-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-11-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2417-2-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-11-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2417-11-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N°525 SUBTERRANEO DIRECCION DE CULTURA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268 del sistema 21522060001002-1.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O" Higgins N° 525 5° piso Adqusiciones
Comuna Concepción
Impuesto 513819,47
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O" Higgins N° 525 5° piso Adqusiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Nota

Se solicita a los proveedores que en la emisión de la factura Electrónicas indique en esta, el Nº de la orden de compra, y enviarlas a correo adquisicionesmuniconce@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IFICAM
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA FICA Y CAMPOS LIMITA
R.U.T. 76.170.359-5
Sucursal IFICAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadProvisión e Instalación Tabique en Dirección de DIDECO e Informática, según Especificaciones TécnicasProvisión e Instalación Tabique en Dirección de DIDECO e Informática, según Especificaciones Técnicas $ 2.704.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704.313 $ 2.704.313
Total Neto $ 2.704.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 513.819
TOTAL OC $ 3.218.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.