Orden de Compra. Nº2417-69-SE11 "Reparación Escudo Acceso Municipalidad"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2417-69-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Reparación Escudo Acceso Municipalidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSTRUCCIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 218260,41
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Constructora Juan Roca y Cía Ltda
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JUAN ROCA Y COMPANIA LIM
R.U.T. 88.540.300-k
Sucursal Empresa Constructora Juan Roca y Cía Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151513
Fibras de cerámico1Unidad   $ 1.148.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148.739 $ 1.148.739
Total Neto $ 1.148.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.260
TOTAL OC $ 1.366.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.