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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2417-91-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2417-16-LP09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2417-16-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Concepción
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R.U.T. |
69.150.400-K |
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Dirección de Facturación |
O' Higgins N°525 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
9114864,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O' Higgins N°525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora y servicios industriales dasa ltda. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DASA LIMITAD
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R.U.T. |
77.409.390-7 |
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Sucursal |
Constructora y servicios industriales dasa ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad | Const. Cancha Pasto Sint.V. HUASCAR 1ª, 2ª Y 3ª ETAPAS”. de acuerdo a; B. A. G., B. A. E. Conv. Transf. recursos F.N.D.R, Gob. Reg. y la Municipalidad (tres). Proy. de Arq. y sus resp. Esp. Téc. Proy. de Dren. y sus resp. E. T. Proy. Elé. E. T. Letrero. | |
$ 47.972.973,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.972.973
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$ 47.972.973
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Total Neto
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$ 47.972.973
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.114.865
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$ 57.087.838
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.