|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2419-11134-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-09-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 2419-11066-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2419-11066-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Concepción
|
|
R.U.T. |
69.150.400-K |
|
Dirección de Facturación |
O' Higgins N°525 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
51300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O' Higgins N°525 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
planetakids |
|
Razón Social |
ERMANN Y OPITZ LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.804.070-0 |
|
Sucursal |
planetakids |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 180 | Unidad | Servicio de Coffe Breack, para 180 personas día martes 19-8-2008 a las 9:30 instalado, debe incluir café de grano, té aromaticos, jugos naturales, galletas caceras, mantelería, vajillería y personal apropiado. | |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.000
|
$ 270.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 270.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.300
|
|
$ 321.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.