Orden de Compra. Nº2419-131-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2419-33-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2419-131-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2419-33-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2419-33-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 335293,76
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecilia Diaz Ramirez
Razón Social CECILIA IVON DIAZ RAMIREZ
R.U.T. 12.732.276-7
Sucursal Cecilia Diaz Ramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos4UnidadSERVICIOS DE ANIMACIONES INFANTILES  $ 441.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.704 $ 1.764.704
Total Neto $ 1.764.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.294
TOTAL OC $ 2.099.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.