Orden de Compra. Nº2419-82-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2419-21-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2419-82-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2419-21-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2419-21-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 478515
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buen Provecho
Razón Social ANDRES HERNAN CARRASCO STERNSDORFF
R.U.T. 7.930.234-1
Sucursal Buen Provecho
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes300Unidadservicio de banquetería para 300 personas. Según detalle adjunto  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.518.500 $ 2.518.500
Total Neto $ 2.518.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.515
TOTAL OC $ 2.997.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.