Orden de Compra. Nº2419-96-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2419-25-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2419-96-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2419-25-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2419-25-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 357200
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buen Provecho
Razón Social ANDRES HERNAN CARRASCO STERNSDORFF
R.U.T. 7.930.234-1
Sucursal Buen Provecho
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes200UnidadSERVICIOS DE COCTEL 18 DE SEPTIEMBRE FIESTA CHILENA 2012 SEGUN EL PUNTO 13 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.OFERTA 2  $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.000 $ 1.880.000
Total Neto $ 1.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.200
TOTAL OC $ 2.237.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.