Orden de Compra. Nº2420-1850-CM13 "MATERIALES DE ASEO, DEM. ESCUELA REBECA MATTE BELLO E-564. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2420-1850-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, DEM. ESCUELA REBECA MATTE BELLO E-564.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
Comuna Concepción
Impuesto 13211,7678
Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO ESCUELA E-564.MATERIALES DE ASEO, DEM. ESCUELA REBECA MATTE BELLO E-564.
DESPACHAR CASTELLON Nº 1603, CONCEPCION.
SOLICITUD DE COMPRA Nº 17.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza10 (7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO 9596(7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO; Código: 12486;Región : VIII $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.730 $ 3.730
27112004
2239-7-LP07
Palas10 (24618) PALA PRISA PLÁSTICA MANGO LARGO 26655(24618) PALA PRISA PLÁSTICA MANGO LARGO; Código: 12457;Región : VIII $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131602
2239-7-LP07
Traperos10 (32625) TRAPERO ROMMEL ALGODON PESADO DOBLE CON OJAL 50 x 50 34662(32625) TRAPERO ROMMEL ALGODON PESADO DOBLE CON OJAL 50 x 50 ; Código: 89700;Región : VIII $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
47131615
2239-7-LP07
Escobillones6 (47756) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO M 49793(47756) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO M; Código: 81579;Región : VIII $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.118 $ 8.118
47131802
2239-7-LP07
Abrillantadores o acabados de suelos6 (210150) CERA MAX CLEAN LIQUIDA NEO AUTO/BRILLO INCOLOR 5 LTS 210150(210150) CERA MAX CLEAN LIQUIDA NEO AUTO/BRILLO INCOLOR 5 LTS; Código: 83098;Región : VIII $ 4.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.586 $ 29.586
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería24 (589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR 535875(589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR; Código: 99409;Región : VIII $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.264 $ 18.264
Total Neto $ 70.238
Descuento $ 702
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.212
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 82.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.