|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2420-1853-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tóner SEP A-35 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
65.317.810-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
65.317.810-7 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
46,9794 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho | Despacho: Liceo Enrique Molina Garmendia A-35 Aníbal Pinto 31 Concepción
|
|
|
Proveedor |
COMPUTACION INTEGRAL S.A: |
|
Razón Social |
COMPUTACION INTEGRAL S A
|
|
R.U.T. |
96.689.970-0 |
|
Sucursal |
COMPUTACION INTEGRAL S.A: |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-23-LP09
| Tóner | 2 | | (595925) TONER HP CC364A NEGRO 595925 | (595925) TONER HP CC364A NEGRO ; Código: ;Región : VIII
|
US$ 124,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 248,00
|
US$ 248,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 248,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,74
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 46,98
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 294,24
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.